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대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
32178 보건소 치매등록관리 홍보물(크린백) 구입 2,380,000 0 0 0 2,380,000 2021-09-08
32177 보건소 치매등록관리 홍보물(칫솔) 구입 4,850,000 0 0 0 4,850,000 2021-09-08
32176 본청 관급자재 가로등제어기초 구매-포스코~오페라웨딩홀 간(중로2-49)도로개설 가로등설치 2,140,000 0 0 0 2,140,000 2021-09-08
32175 본청 관급자재 CCTV 구매-너름공원 리모델링 사업(통신) 12,490,000 0 0 0 12,490,000 2021-09-08
32174 본청 관급자재 옥외용벤치 구매-너름공원 리모델링사업[57157] 5,560,000 0 0 0 5,560,000 2021-09-08
32173 본청 관급자재 조합놀이대 구매-너름공원 리모델링사업[57159] 73,333,040 0 0 0 73,333,040 2021-09-08
32172 본청 관급자재 체육시설탄성포장재 구매-너름공원 리모델링사업[57161] 18,800,800 0 0 0 18,800,800 2021-09-08
32171 본청 관급자재 시소 외 구매-너름공원 리모델링사업[57158] 32,120,000 0 0 0 32,120,000 2021-09-08
32170 본청 관급자재 레미콘 구매-원주향교 문화마당(역사공원) 조성공사 12,281,450 0 0 0 4,381,210 2021-09-08
32169 본청 관급자재 목재덱 구매-너름공원 리모델링사업[57163] 13,090,000 0 0 0 13,090,000 2021-09-08

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  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이주아
  • 전화번호 033-737-2422
  • 최종수정일 2024.05.29