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대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
42994 본청 사무용 복사기 구입(기획예산과) 6,600,000 0 0 0 6,600,000 2024-05-07
42993 본청 특수용 규격봉투(20L, 50L, 75L) 제작 18,260,000 0 0 0 18,260,000 2024-05-07
42992 본청 관급자재 철근 구매-동부순환도로 번재소류지~백호정사 간(대로1-13호)개설공사(2024년 2차분)[36395] 217,045,890 217,045,890 0 0 0 2024-05-07
42991 개운동 2024년 주민숙원사업(3통 골목길 외 2개소 보도블럭 정비공사) 관급자재 구매 3,435,400 0 0 0 3,435,400 2024-05-07
42990 본청 디지털 카메라 및 카메라용 렌즈 구입 11,230,000 0 0 0 11,230,000 2024-05-07
42989 본청 관급자재 점멸기 구매-원도심 보안등 조도개선공사(무실동)[38179] 17,538,000 0 0 0 17,538,000 2024-05-06
42988 본청 관급자재 점멸기 구매-원도심 보안등 조도개선공사(행구동)[38178] 11,072,000 0 0 0 11,072,000 2024-05-06
42987 본청 관급자재 아스콘 구매-버들초등학교 앞 도로 확포장공사[38161] 18,345,640 0 0 0 18,345,640 2024-05-06
42986 본청 관겁자재 가드레일 추가 구매-봉산동 살대울 진입로 확포장공사[38187] 335,400 0 0 0 335,400 2024-05-06
42985 본청 관급자재 레미콘 구매- 농산물공영도매시장 족구장 기능보강 공사 4,231,500 0 0 0 4,231,500 2024-05-06

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  • 담당부서 회계과
  • 담당자 홍수민
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29