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대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
43055 본청 관급자재 안내판 구매-두름어린이공원 리모델링 공사[35387] 8,450,000 0 0 0 8,450,000 2024-04-27
43054 본청 관급자재 디자인형울타리 구매-두름어린이공원 리모델링공사[35388] 29,712,000 0 0 0 29,712,000 2024-04-27
43053 본청 관급자재 바구니그네 구매-두름어린이공원 리모델링공사[35383] 7,310,000 0 0 0 7,310,000 2024-04-27
43052 본청 관급자재 고무칩포장 구매-두름어린이공원 리모델링공사[35389] 36,190,000 0 0 0 36,190,000 2024-04-27
43051 본청 관급자재 목재데크 구매-두름어린이공원 리모델링공사[35372] 2,831,400 0 0 0 2,831,400 2024-04-27
43050 본청 관급자재 LED보안등기구 구매-원도심 보안등 조도개선공사(무실동)[35374 31,900,000 0 0 0 31,900,000 2024-04-27
43049 본청 관급자재 야외운동기구 구매-두름어린이공원 리모델링공사[35381] 31,950,000 0 0 0 31,950,000 2024-04-27
43048 본청 관급자재 조합놀이대 구매-두름어린이공원 리모델링공사[35382] 51,412,000 0 0 0 51,412,000 2024-04-27
43047 본청 관급자재 데크난간 구매-두름어린이공원 리모델링공사[35373] 3,000,000 0 0 0 3,000,000 2024-04-27
43046 본청 관급자재 퍼걸러 구매-두름어린이공원 리모델링공사[35380] 11,000,000 0 0 0 11,000,000 2024-04-27

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  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 033-737-2422
  • 최종수정일 2024.05.29